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机构设置

质量控制部

为了规范本所业务质量控制,明确本所及其人员的质量监控责任,合理保证质量控制目标的实现,而设立此内部监督机构。业务质量控制是打击财务造假的重要手段,是外部监管机构管理的重点内容,是本所提升业务质量的重要途径,业务质量控制能够提高执业能力,保持良好的内部人才竞争环境。审计质量是达成审计总体目标的决定因素,尤其是当前国际国内经济形势错综复杂,下行压力较大,有效的质量控制可以纠正财务偏差,曝光财务造假,远离审计失败。由于我国经济快速发展,审计业务激增,但质量控制体系尚未健全,专门从事事务所质量监管的人员有限,因此质量控制成为审计业务管理的重要职能,是建立形象和树立品牌的重要环节。另外,业务的质量控制可以关注本所存在的实质风险问题,有利于本所的长远发展。鉴于会计师事务所业务质量控制的重要性,本所设置并成立质量控制部。

一、质量管理部门的主要职能

(一)组织本所内部质量管理体系的策划、实施、监督和评审工作。

(二)负责本所审计报告复核的组织、协调工作。

(三) 按照法律法规起草本所执业质量控制制度;组织实施对本所出具审计报告的审核工作。

(四)组织本所内部对审计报告的审核,针对问题组织制订纠正、预防和改进措施,并追踪验证。

(五) 负责质量检查记录的统筹管理,定期进行质量分析和考核。

(六)完成本所交办的其他任务。

二、联系方式

地  址:西宁市城西区新宁路紫恒大厦12楼

邮  编:810008

联系人:李 青

办公室: 0971—6339949

传   真:0971—6072350

手   机:13997236617


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